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绍兴市柯桥区漓渚镇人民政府2022年度部门决算

所在地区: 浙江-绍兴-绍兴县 发布日期: 2023年9月5日
建设快讯正文

绍兴市柯桥区漓渚镇人民政府2022年度部门决算

目录

一、概况..................................................................................................................(2)

(一)部门职责................................................................................................................(2)

(二)机构设置.................................................................................................................(3)

二、2022年度部门决算公开表............................................................................(4)

(一)收入支出决算总表...............................................................................................(4)

(二)收入决算表(分单位)......................................................................................(4)

(三)收入决算表(分科目)......................................................................................(5)

(四)支出决算表(分单位)......................................................................................(5)

(五)支出决算表(分科目)......................................................................................(6)

(六)财政拨款收入支出决算总表.............................................................................(7)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...............................................................(8)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................................(9)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................(9)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................(9)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................................(10)

三、2022年度部门决算情况说明........................................................................(10)

(一)收入支出决算总体情况说明.............................................................................(10)

(二)收入决算情况说明................................................................................................(10)

(三)支出决算情况说明................................................................................................(10)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................(11)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................(11)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................(16)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................(17)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................(18)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................................(19)

(十)机关运行经费支出说明........................................................................................(21)

(十一)政府采购支出说明.............................................................................................(21)

(十二)国有资产占有情况说明....................................................................................(21)

(十三)预算绩效情况说明..............................................................................................(22)

四、名词解释..............................................................................................................(22)

五、附件......................................................................................................................(28)

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令。执行本级党代会、人民代表大会的决议,发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2.研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。团结并组织党员、干部和群众,推动各项事业改革发展。

3.落实党建工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作,逐步改善党员队伍结构,提高党员素质。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

4.统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。积极维护经济秩序,营造公正、公平的发展环境。

5.负责本辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施,组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生产生活环境。

6.指导农村经济发展,推进农业结构调整,加快发展电商、旅游等新兴产业,促进经济增长方式转变,促进农民增收,实施乡村振兴战略,全面推进新农村建设。

7.负责抓好基层社会治理体系建设,加强综合信息指挥室人员和网格员队伍建设,规范综合信息指挥室运行,做好网格事件流转、交办、处置,开展分析研判。负责区级职能部门在辖区内派驻机构的日常管理和考核。

8.负责抓好辖区内环境保护、村镇管理、人口管理、民生保障、安全生产、人民武装、民族宗教等区域性、综合性工作。负责管理辖区内的综合执法工作。负责农村公共服务体系建设。

9.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全及安全生产监管等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。协助气象主管机构开展气象灾害防御工作。

10.负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育活动,组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治,美化城乡环境。

11.负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设,推进村(社)民委员会自治。深化村(社)务、财务公开制度,维护群众合法权益。

12.加强镇级财政管理,编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

13.负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单,建立清单动态调整、公示机制,推进镇政务公开,接受群众监督,增强政府公信力。

14.履行法律法规规章规定和完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,绍兴市柯桥区漓渚镇人民政府部门决算包括:本级决算。

纳入绍兴市柯桥区漓渚镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:本部门无2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2022年度部门(单位)决算公开表

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三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,595.18万元,支出总计5,595.18万元,与2021年度相比,各增加3344万元,增长148.54%。主要原因是:2022年镇街上线预算一体化系统,支出按照系统统一取数。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,595.18万元;包括财政拨款收入5,595.18万元(其中,一般公共预算5,595.18万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5,595.18万元,其中基本支出2,465.58万元,占44.07%;项目支出3,129.60万元,占55.93%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,595.18万元,支出总计5,595.18万元,与2021年相比,各增加3344万元,增长148.54%。主要原因是2022年镇街上线预算一体化系统,支出按照系统统一取数;财政拨款支出年初预算数5596万元,完成年初预算的99.98%,主要原因是预算合理安排。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,595.18万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3344万元,增长148.54%。主要原因是:2022年镇街上线预算一体化系统,支出按照系统统一取数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,595.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,633.58万元,占29.20%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出142.00万元,占2.54%;科学技术(类)支出400.00万元,占7.15%;文化旅游体育与传媒(类)支出51.96万元,占0.93%;社会保障和就业(类)支出102.00万元,占1.82%;卫生健康(类)支出425.00万元,占7.60%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出820.64万元,占14.67%;农林水(类)支出1,720.00万元,占30.74%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出300.00万元,占5.36%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5596万元,支出决算为5,595.18万元,完成年初预算的99.98%,主要原因预算合理安排。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项)。年初预算为1434万元,支出决算为1433.58万元,完成年初预算的99.97%,决算数略小于预算数的主要原因预算安排合理。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及要关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为200万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算数为142万元,支出决算数为142万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

科学教育支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算数为400万元,支出决算数为400万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算数为52万元,支出决算数为51.96万元,完成年初预算的99.92%,决算数略小于预算数的主要原因预算安排合理。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为34万元,支出决算数为34万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为18万元,支出决算数为18万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为50万元,支出决算数为50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为20万元,支出决算数为20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为405万元,支出决算数为405万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为390万元,支出决算数为390万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为141万元,支出决算数为140.64万元,完成年初预算的99.74%,决算数略小于预算数的主要原因预算安排合理。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为270万元,支出决算数为270万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为20万元,支出决算数为20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为480万元,支出决算数为480万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为310万元,支出决算数为310万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为825万元,支出决算数为825万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为45万元,支出决算数为45万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为60万元,支出决算数为60万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为300万元,支出决算数为300万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,465.58万元,其中:

人员经费1,963.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费501.99万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是预算没有安排。其中:

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是预算没有安排。其中:

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.10万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2022年镇街上线预算一体化系统,支出按照系统统一取数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度持平,主要原因是本单位未发生此项业务活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,0.00%,与2021年度相比,减少1.04万元,下降100%,主要原因是2022年镇街上线预算一体化系统,支出按照系统统一取数;公务接待费支出决算为0.00万元,0.00%,与2021年度持平,主要原因是本单位未发生此项业务活动。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成预算的0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.10万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年镇街上线预算一体化系统,支出按照系统统一取数。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为1.10万元,支出0.00万元,完成全年预算的0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年镇街上线预算一体化系统,支出按照系统统一取数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。国内公务接待0.00批次,累计0.00人次。主要原因是本单位未发生此项业务活动。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0.00批次,累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,接待0.00批次,累计0.00人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为502万元,支出决算为501.99万元,完成年初预算的99.99%,决算数略小于预算数的主要原因预算合理;比2021年度增加48.29万元,增长10.64%,主要原因是人员增加。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额79.90万元,其中:政府采购货物支出56.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.69万元。授予中小企业合同金额5.00万元,占政府采购支出总额的6.26%。其中,授予小微企业合同金额4.00万元,占授予中小企业合同金额的80.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日,绍兴市柯桥区漓渚镇人民政府本级及所属各单位共有车辆19辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆,其他用车主要是垃圾清运车、洒水车、执法电动车等;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,漓渚镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

绍兴市柯桥区漓渚镇人民政府在2022年度无项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及要关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

19.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

20.科学教育支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学技术方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)80万元:指主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项):指主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

25.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映用于乡镇卫生院的支出。

26.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

27.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

28.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

31.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

32.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):指反映用于农村社会事业发展的支出。

33.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

35.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财办保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

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绍兴市柯桥区漓渚镇人民政府2022年度部门决算公开文档.pdf

查不全的图片内容附件请点击此链接查看http://www.kq.gov.cn/art/2023/9/5/art_1229405511_4075677.html

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